财政部湖南监管局:强化财务内控 规范财务预算管理
近期,为防范财务内控风险,进一步规范财务预算管理,湖南监管局认真开展财务内控自检自查工作。根据局党组指示,在办公室自查的基础上,局内控办对机关和机关服务中心财务管理情况进行内控检查,深入分析内控薄弱环节,确保各项财务活动合法合规。
局党组高度重视财务预算管理工作,组织召开专题会议布置相关工作任务,要求办公室和内控办扎实做好财务自检自查工作,发现问题及时整改。按照局党组要求,办公室积极行动,制定财务内控自查工作方案,对印鉴管理、账实核对、财务分工等情况进行全面自查,检查是否存在违规使用印鉴,核实银行存款、应收应付往来款项、存量资产等是否账实一致,分析财务岗位设置的合理性。办公室自查后,内控办通过资料审核、系统核查等方式逐条检查,从内控角度追根溯源、查错纠弊,进一步督促规范管理。针对检查中发现的问题,办公室制定详细的整改措施,完善相关内控制度和财务预算管理制度。
此次财务自检自查工作的开展,有效防范了内控风险,夯实了财务预算管理基础。湖南监管局将继续坚持高标准、严要求,不断优化财务管理流程,提升财务预算管理水平,为业务工作的顺利开展提供有力保障。
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发布日期:2024年12月31日